職位描述
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職責描述:
1、搭建和完善公司內部審計制度及標準體系,建立相應的內審制度、流程和執行規范;
2、能獨立開展財務審計、運營審計、內控流程審計及各類專項審計,出具客觀全面的評估報告,提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實;
3、檢查并評估企業的內部控制、風險管理及合規管理,對公司業務運營過程中存在的潛在問題及時提出改進意見。
任職要求:
1、本科及以上財務、審計或相關專業。良好的英語溝通能力;
2、5年以上相關工作經驗,大型企業或知名事務所審計、內控等工作經驗者優先;
3、能熟練使用Office及SAP等ERP軟件;
4、具有較強的溝通協調能力和抗壓能力,思路開闊、責任心強。
1、搭建和完善公司內部審計制度及標準體系,建立相應的內審制度、流程和執行規范;
2、能獨立開展財務審計、運營審計、內控流程審計及各類專項審計,出具客觀全面的評估報告,提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實;
3、檢查并評估企業的內部控制、風險管理及合規管理,對公司業務運營過程中存在的潛在問題及時提出改進意見。
任職要求:
1、本科及以上財務、審計或相關專業。良好的英語溝通能力;
2、5年以上相關工作經驗,大型企業或知名事務所審計、內控等工作經驗者優先;
3、能熟練使用Office及SAP等ERP軟件;
4、具有較強的溝通協調能力和抗壓能力,思路開闊、責任心強。
工作地點
地址:杭州濱江區中控科技園


職位發布者
HR
浙江中控技術股份有限公司

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計算機軟件
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1000人以上
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國內上市公司
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東陂路582號獅子園文創園